2020-10-16
256次
内控审计岗
面议
双休
五险一金
管理规范
有年假
申请职位
工作性质全职
职位类别审计
招聘人数1
学历要求本科
工作经验1-3年
性别要求不限
用工形式合同制
技能等级不限
试用期三个月
年龄要求25-45岁
工作地点江苏/镇江/京口区
联系方式
联系人:张女士
联系电话:企业设置不公开
职位动态
0%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率
0天
简历平均处理时长
2020-09-28 14:57
企业最近登录时间
职位描述
主要岗位职责:
1.在审计合规部部长领导下根据审计工作计划的安排开展审计工作,保证审计工作质量,并承担相应的审计责任;  
2.按要求对大港股份有限公司及其子公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
3.按要求对大港股份有限公司及其子公司各项内部控制制度及其执行情况进行审计,对其有效性、合理性、经济性进行评价;
4.按要求对即将离任的子公司高层人员的在任期间的经济责任情况进行审计;
5.根据董事会及公司纪委的意见,对有可能损害公司利益、严重违反财经纪律的行为进行专项审计;
6.根据各审计项目的特点,制定审计工作方案,经批准后负责实施;
7.起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,公正地给予评价,并提出审计建议和意见;
8.对审计资料进行收集、立卷、整理归档;
9.完成上级交办的其他各项工作任务。

任职要求;
1.本科及以上学历;
2.具有2年及以上主办会计或内控、财务审计工作经验;熟悉相关法律法规;
3.原则性强,熟悉企业内部审计业务及工作流程,能够独立处理各项公司内部控制检查、内部审计事务;
4.具备相关中级以上执业资格或职称者优先。
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